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Detalhes
| 19/12/2025 | 000000//2025 | 0004162/2025 | 0018661/2025 | LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 1.100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 000000//2025 | 0004161/2025 | 0018660/2025 | LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 550,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 000000//2025 | 0004162/2025 | 0018659/2025 | LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 550,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 000000//2025 | 0004161/2025 | 0018658/2025 | LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 359.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 000000//2025 | 0004162/2025 | 0018657/2025 | LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 37.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 000000//2025 | 0004162/2025 | 0018656/2025 | LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 244.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 000000//2025 | 0000846/2025 | 0018655/2025 | LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 4.950,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado | 26690190000 - Outros Recursos Vinculados A A AssistAªncia Social |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 000000//2025 | 0003738/2025 | 0018654/2025 | LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 1.650,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado | 28990200000 - Outros Rec.Vinc./Rec. do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB nA°63671924/2023 - GestA£o Territorial aC Estrut.de Equipe de Ges |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 000000//2025 | 0003720/2025 | 0018653/2025 | LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 9.350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil | 28990200000 - Outros Rec.Vinc./Rec. do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB nA°63671924/2023 - GestA£o Territorial aC Estrut.de Equipe de Ges |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 000000//2025 | 0003704/2025 | 0018652/2025 | LIQUIDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 4.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado | 28990460000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso firmado entre o MPMG, o MPF, a DPMG e VALE., com interveniencia da |