Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCORRENTE 30 DENTESCORRENTE 30 DENTES PARA MOTOSSERRA20,0000R$ 80,00R$ 1.600,00
MaterialLAMINA ROCADEIRALAMINA 2 PONTAS, EM ACO, FURO 20MM, ESPESSURA MINIMA 1,50MM.100,0000R$ 30,00R$ 3.000,00
MaterialSABRE MOTOSERRA STIHL MS 361SABRE MOTOSERRA STIHL MS 3613,0000R$ 300,00R$ 900,00
MaterialCORRENTE 33 DENTESCORRENTE 33 DENTES PARA MOTOSSERRA20,0000R$ 95,00R$ 1.900,00
MaterialSABRE MOTOSERRA STIHL MS 260SABRE MOTOSERRA STIHL MS 2603,0000R$ 280,00R$ 840,00
MaterialCARRETEL NYLON ROCADEIRACARRETEL PARA ROCADEIRA FS 220, FIO NYLON, CORTE ALTO.30,0000R$ 32,00R$ 960,00
MaterialSABRE MOTOSERRA STIHL MS 210SABRE MOTOSERRA STIHL MS 2103,0000R$ 280,00R$ 840,00
MaterialCORRENTE 20 DENTESCORRENTE 20 DENTES PARA MOTOSSERRA20,0000R$ 48,00R$ 960,00
MaterialCORRENTE MOTOPODA HT131CORRENTE MOTOPODA HT1313,0000R$ 98,00R$ 294,00
MaterialCORRENTE 25 DENTESCORRENTE 25 DENTES PARA MOTOSSERRA20,0000R$ 65,00R$ 1.300,00
MaterialCORRENTE 42 DENTESCORRENTE 42 DENTES PARA MOTOSSERRA20,0000R$ 150,00R$ 3.000,00
MaterialSABRE MOTOSERRA STIHL MS 170SABRE MOTOSERRA STIHL MS 1703,0000R$ 280,00R$ 840,00
MaterialCOPO DE ROCADEIRACOPO LIMITADOR DE ALTURA EM ACO PARA ROCADEIRA STIHL FS 220.80,0000R$ 13,00R$ 1.040,00
MaterialCORRENTE 36 DENTESCORRENTE 36 DENTES PARA MOTOSSERRA20,0000R$ 77,00R$ 1.540,00
MaterialCORRENTE MOTOPODA HT133CORRENTE MOTOPODA HT1333,0000R$ 100,00R$ 300,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/11/2024 0014893/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 698,00
27/01/2025 0000586/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.101,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/12/2024 0014893/2024 0017030/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 689,62
11/02/2025 0000586/2025 0000974/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.087,79
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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